1樓:網友
1.借-管理費用 10000
生產成本(有具體專案的進專案成本)/營業費用 30000貸-應付工資 40000
2.借-管理費用 5000
貸-銀行存款 5000
3.借-營業費用 8000
管理費用 2000
貸-銀行處款 10000
4.借-管理費用 500
貸-銀行存款 500
5.借-管理費用-餐費 500
管理費用-差旅費 500
管理費用-其他 1000
貸-現金 2000
6.借-生產成本(有具體專案的進專案成本)/營業費用-餐費 200生產成本(有具體專案的進專案成本)/營業費用-差旅費 200貸-現金 400
7.借-應收賬款-某公司 50000
貸-主營業務收入 50000
累啊~~~
2樓:鳳凰花水晶
1、借:管理費用。
貸:應付職工薪酬(這裡面可以計提福利費,教育經費)借:應付職工薪酬。
貸:現金。2、借:管理費用——房租。
貸:現金(銀行存款)
3、借:管理費用——通訊費。
貸:現金。4、借:管理費用——網路費。
貸:現金。5、借:管理費用——其他。
-差旅。--汽車。
貸:現金。6、借:管理費用——其他。
-差旅。貸:現金。7、借:銀行存款(應收帳款)
貸:主營業務收入。
同時借:營業稅金及附加。
貸:應交稅費——營業稅。
城建稅。—教育附加。
你們公司就那麼幾個人,把發生的費用全部進管理費用就可以了,但管理費用的明細也就是二級科目可以多列一些便於你以後的彙總。
3樓:網友
1、借:管理費用--工資 10000
銷售費用--工資 30000
貸:應付職工薪酬--應付工資 40000
2、借:管理費用--房租 5000
貸:庫存現金 5000
3、借:銷售費用--手機費 8000
管理費用--手機費 2000
貸:庫存現金 10000
4、借:管理費用--其他 500
貸:庫存現金 500
5、借:管理費用--業務招待費 500
差旅費 500
車輛開支 1000
貸:庫存現金 2000
6、借:銷售費用--業務招待費 200
差旅費 200
貸:庫存現金 400
7、借:銀行存款 50000
貸:主營業務收入 50000
急急!!!!!!賬務知識請教。
4樓:網友
原分錄:借:銀行存款 980
貸:主營業務收入 980
發現錯誤更正時,只以現金退回30元,並開據紅字980元發票沖銷,重新開據950元發票入賬,做以下分錄: 正確做法是。
借:銀行存款 -980
貸:主營業務收入 -980
再做。借:銀行存款 980
貸:主營業務收入 950
現金 30你現在應該這樣調整。
借:銀行存款-950
銀行存款980
貸:現金 30
5樓:網友
先查清楚那700元為什麼不用還。
關於賬務,急急急!!!!
6樓:網友
本期借方發生額=140000-50000
該企業「應付賬款」總賬的借方本期發生額為90000元。
7樓:娜娜
某企業「應付賬款」總賬期初貸方餘額為40 000元,本期貸方發生額為100 000元,該總賬設有兩個明細賬:甲公司期末借方餘額為20 000元,乙公司期末貸方餘額70 000元。結賬後發現乙公司明細賬的借方本期發生額多記了30 000元,該企業「應付賬款」總賬的借方本期發生額為 ?
應付帳款貸方額=期初餘額+本期發生額=40000+100000=14萬。
該企業「應付賬款」總賬的借方本期發生額為9萬。
8樓:網友
你這個沒有辦法計算啊,甲乙的期初餘額呢。
[求助] 賬目問題求助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9樓:網友
我也為你急啊,你都說了什麼呀,不是你的問題難,是看不明白啊1.現金已收,但是財務未入賬?那麼現金庫存是不是多了這筆錢?
2.員工補給公司貨品錢12006元,什麼意思?
賣出收到9222元,但是給單位12006元?為什麼多給呢?
3.發工資3000元。
分錄借:銷售費用 3000
貸:應付職工薪酬 3000借:應付職工薪酬 3000貸:現金 3000
現在你要補充一下,你們是什麼單位,開的是3%的增值稅還是17%的增值稅?收錢開出發票沒?採購收到發票沒?
入賬都是有依據的,比如發 票的開與收,比如資金的進與出你要的是現金餘額的話,要說清楚是收到多少和付出多少。
10樓:祈驥奉問寒
1、借:管理費用--工資。
銷售費用--工資。
貸:應付職工薪酬--應付工資。
2、借:管理費用--房租。
貸:庫存現金槐悔裂。
3、借:銷售費用--手機費。
管理費用--手機費。
貸:庫存現金。
4、借:管理費用--其他。
貸:庫存現金。
5、借:管理費用--業務招待費。
差旅費。車輛開支。
貸:庫存現金。
6、借:銷售費前備用--業務招待費。
差旅費。貸:鉛閉庫存現金。
7、借:銀行存款。
貸:主營業務收入。
關於賬務,急急急!!!!
11樓:夏忻諭少
某企業「應付賬款」總賬期初貸方餘額為40 000元,本期貸方發生額為100 000元,該首拿總賬設有兩個明細賬:甲公司期末借方餘額為20 000元,乙公司期末譽帆貸者虛搭方餘額70 000元。結賬後發現乙公司明細賬的借方本期發生額多記了30 000元,該企業「應付賬款」總賬的借方本期發生額為 ?
應付帳款貸方額=期初餘額+本期發生額=40000+100000=14萬。
該企業「應付賬款」總賬的借方本期發生額為9萬。
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