採購員出差回來報銷差旅費1500元,原來預借1000元,差額部分以現金補付

2022-03-29 01:35:20 字數 4375 閱讀 5236

1樓:匿名使用者

借出的時候做第一筆分錄,回來報銷的時候做第二筆分錄。

2樓:我才是無名小將

採購員出差回來報銷差旅費1500元,原來預借1000元,差額部分以現金補付,,你的會計分錄是正確的哈:

預支時:

借:其他應收款1000

貸:庫存現金 1000

報銷時:

借:管理費用1500

貸:庫存現金500

其他應收款1000

3樓:匿名使用者

1、採購員上月預支差旅費800元時會計分錄是:借:其他應收款——xx800貸:

庫存現金8002、採購員報銷差旅費960元時的會計分錄是:借:管理費用960(實際報銷金額)貸:

其他應收款——xx800(原預支數,表示採購員的欠款已結清)庫存現金160

4樓:匿名使用者

正確預支差旅費時:

借:其他應收款1000

貸:庫存現金 1000

回來報銷時:

借:管理費用1500

貸:庫存現金500

貸:其他應收款1000

5樓:敏鶯語

不對,應該是

借:其他應收款1000

貸:庫存現金 1000

借:管理費用1500

貸:其他應收款1000

庫存現金500

6樓:匿名使用者

這樣寫就對的,但注意要把二級明細寫上,那樣才更方便入賬

7樓:匿名使用者

我寫的會計分錄看對不對。。。你寫的會計分錄非常正確,打100分。

8樓:

對,其他應收款還需有明細科目

小王出差回來,報銷差旅費1500元,並交回原預借差旅費多餘現金500元,這筆經濟業務應編制的會計分錄是什麼

9樓:金果

報銷時:

借:管理費用-差旅費 1500

現金 500

貸:其他應收款-小王 2000

當初預借時:

借:其他應收款-小王 2000

貸:現金 2000

為了反映和監督其他應收賬款的增減變動及其結存情況,企業應當設定「其他應收科目進行核算。「其他應收款」科目的借方登記其他應收款的增加,貸方登記其他應收款的收回,期末餘額一般在借方,反映企業尚未收回的其他應收款項。

10樓:冷雪

如果小王是業務員的話,並且之前借款2000元,那分錄應該是借:銷售費用-差旅費1500

現金500

貸:其他應收款-小王2000

11樓:匿名使用者

差旅費屬於管理費用 退回多餘500元使庫存現金增加 借:管理費用-差旅費 1500 庫存現金500

貸:其他應收款2000

12樓:渴侯瑪利

借:庫存現金 500

管理費用 1500

貸:其他應收款 2000

張三出差回來,報銷差旅費1000元,原預借1500元,交回剩餘現金200元。這筆業務應編制的會計憑證是?

13樓:匿名使用者

可以記i.借記庫存現金,貸記其他應收款。是收款憑證

14樓:喬木查

借:管理費用/差旅費 1000

現金 500

貸:應收賬款 1500

交回的現金應該是500吧

實際是這樣的 你預支1500 收回的也應該是1500(為什麼要這樣做呢 人家沒問你要收據 問你要收據 你是開給人家1000 還是1500 還是500呢?

所以應該是:

借:管理費用1000

貸;現金(現金付款憑證)1000

上面先報銷給人家

在向人家收回1500 就是借出去多少讓人家回來多少借;現金1500(現金收款憑證)

貸;應收賬款1500

1500-1000=500 人家在給你500元就可以了

15樓:匿名使用者

我覺得你題目有問題吧。預借的應該是1200元才對。不然的話,借了1500元,報銷了1000元,交回200元,還有300元不翼而飛了。。

一、預支時分錄如下 :

借:其他應收款-張三 1200

貸:現金 1200

二、出差回來分錄如下:

1)如差旅費用去1000元,交回餘款200元,分錄如下:

借:現金 200

管理費用-差旅費 1000

貸:其他應收款—王某 1200

採購員王強出差歸來,報銷差旅費1500元預借差旅費2000元,餘款500元退回財務部門。這個分錄怎

16樓:金果

出差借款時:

借:其他應收款 2000

貸:庫存現金 2000

回來報銷:

借:管理費用-差旅費 1500

借:庫存現金 500

貸:其他應收款2000

17樓:時空求知者

借 管理費用——差旅費1500

庫存現金 500

貸 其他應收款——王強 2000

18樓:麵糊糊

借:現金 500

借:營業費用-差旅費 1500

貸:其他應收款-備用金-王強 2000

請教:王明出差回來報銷差旅費1000元,原預借1500元,交回剩餘現金500元,編制這筆業務的會計

19樓:

借 管理費用 1000

庫存現金 500

貸 其他應收款 1500

20樓:

借:管理費用1000

現金500

貸:其他應收款-王明1500

採購員出差回來報銷差旅費1500元,退回多餘現金500,結清其預支款。

21樓:

出差借款時:

借:其他應收款-xx採購員 2000

貸:現金 2000回來報銷:

借:營業費用-差旅費 1500

現金 500

貸:其他應收款-xx採購員 2000

個人觀點,僅供參考。

張三出差回來,報銷差旅費1000元,原預借1500元。交回剩餘現金500元。

22樓:匿名使用者

第二個分錄金額寫錯了

借:管理費用1000

貸:其他應收款1000 就可以了,做兩個分錄和一個分錄都可以。

23樓:匿名使用者

借:管理費用 1000

借:庫存現金 500

貸:其他應收款 1500

1500-1000=500,若按下面計算的話,原預借就是500+1500=2000。

借: 庫存現金 500

貸 : 其他應收款 500

借:管理費用:1500

貸: 其他應收款 1500

24樓:工作陷阱

你們老師太不負責了,明顯的講錯了。第一,其他應收款科目借方在期初借方發生額是1500元,所以在業務完成後,貸方也應該相應的是發生1500元,這樣才是平的。第二,差旅費就花了1000元,也只能取得一千元的發票,實際費用就是1000元,怎麼能進管理費用1000元,誤人子弟!

還不如讓我講呢!他絕對講錯了!!

25樓:愛攝影de大白

老師的說法是錯誤的,正確的做法應該是:

借:現金 500

管理費用 1000

貸:其他應收款 1500

明明只產生了1000元費用,怎麼會做成1500呢。而且原來就只借了1500元,可經過老師的這些分錄一衝,結果其他應收款科目餘額成了貸方餘額500了。總之是錯的。

26樓:蘇

借支時:

借:其他應收款-張三 1500

貸:庫存現金 1500

報銷時:

借:庫存現金 500

管理費用 1000

貸:其他應收款-張三 1500

所以呢,管理費用是1000

27樓:薈飛的魚

直接,借:庫存現金500

管理費用1000

貸:其他應收款——張三1500

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