退貨時可以按部分退貨開紅字發票嗎

2022-01-10 16:34:36 字數 3203 閱讀 6218

1樓:哎喲帶你看娛樂

可以的。

購買方取得專用發票已用於申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統中填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票資訊表》,在填開《資訊表》時不填寫相對應的藍字專用發票資訊,應暫依《資訊表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票後,與《資訊表》一併作為記賬憑證。

購買方取得專用發票未用於申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《資訊表》時應填寫相對應的藍字專用發票資訊。銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用於申報抵扣並將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開並上傳《資訊表》。

2樓:hd一川

可以!稅務總局公告2023年第47號《關於紅字增值稅發票開具有關問題的公告》: 一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱「專用發票」)後,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓,需要開具紅字專用發票的,按以下方法處理:

(一)購買方取得專用發票已用於申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱「新系統」)中填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票資訊表》(以下簡稱《資訊表》,詳見附件),在填開《資訊表》時不填寫相對應的藍字專用發票資訊,應暫依《資訊表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票後,與《資訊表》一併作為記賬憑證。

購買方部分退貨怎麼開具紅字發票

3樓:匿名使用者

部分退貨,可以在銷售金額範圍之內開具紅字發票,需要購買方開具資訊表

部分退貨購貨方怎樣開紅字發票流程

4樓:匿名使用者

購貨方退貨,購貨方是不能開紅字發票的,只能是讓銷售方開紅字發票。如果開的是普通發票的話,購貨方需要將已開的發票還給銷售方,讓銷售方開紅字以後,重新開具正確的發票給購貨方。如果是專用發票,購貨方已認證,那隻能是購貨方申請紅字資訊表,把資訊表給銷售表,銷售方依據稽核通過的資訊表開紅字發票,然後再開正確的發票。

發生退貨怎麼開具紅字發票?

5樓:匿名使用者

普通發票:如發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓,需要開具紅字發票的,應收回原發票並註明「作廢」字樣或取得對方有效證明。

6樓:海水與魚的祕密

當月收到發票後認證,但月底前又發生了退貨,我是購貨方,那我應該現在申請紅字發票還是下月?————不需要申請開具紅字發票。直接讓對方下次開發票時,扣除這次的退貨金額和數量再開具發票就可以了。

7樓:匿名使用者

你好,感覺你很糾結,其實這種問題不必糾結,

1、對於你公司來講 開紅字無非就是要把已認證的進項稅額作為轉出的問題有點影響,從合理避稅的角度來看,如果你已認證,且這月銷項稅額較大的話,當然是下月開紅字對公司較有利,因為可以用這張進項抵減應納的銷項稅額。

2、對於銷貨方來說,貨物既然發生退回,至於是哪月開具紅字發票是沒有甚大影響的。

發生退貨,購貨方可以申請開具紅字發票嗎?

8樓:匿名使用者

可以開紅字發票

1)由銷貨方開具紅字發票。購貨方不能開

9樓:那片_嫣紅

你好,紅字發票購貨方和銷售方都可以進行的。

要看是誰的責任導致發票衝紅。不是你們的責任你們也不會攬著吧。

購貨方開紅字發票,需要很多東西:

1:銷售方、購貨方的發票情況書面說明,要蓋公章。

2:發票三聯的影印件,加蓋公章。

3:從開票系統裡選擇紅字發票申請單開具,選擇【購貨方申請】4:然後將發票申請單列印出來。兩份。加蓋公章。

5:然後從開票系統提取電子版的申請單,存到u盤。

然後去稅務局申請即可。

退貨如何開紅字發票 10

10樓:匿名使用者

根據《國家稅務總局關於修訂《增值稅專用發票使用規定》的通知》(國稅發第156號)規定,一般納稅人取得專用發票後,發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》,《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。經認證結果為「認證相符」並且已經抵扣增值稅進項稅額的,一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票資訊。主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行稽核後,出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》(以下簡稱《通知單》)。

購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發票後,與留存的《通知單》一併作為記賬憑證。銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票,在防偽稅控系統中以銷項負數開具。

據此,貴單位應按照上述檔案的規定要求開具紅字專用發票。

11樓:商伯良

如果對方還沒有認證抵扣增稅,都可以說是銷方開具有誤沒有交付,一個月以內直接能自己申請開紅票的。不然就得對方出具相關敲公章的證明,然後帶上證明和他們退回的發票去稅務局申請了,申請批下來就能開。

12樓:匿名使用者

如果是專用發票的話,需要對方開一張拒收證明,然後在開票系統裡面填寫申請單,匯出一份電子版的,再打出兩份紙製的,到稅務局找你們的專管員蓋章,回來就可以開紅票了,如果是普通的可以直接開紅票,稅務局有規定的就按稅務局來,我們這的稅務局規定普通發票也要去找他們蓋章,填紙製的

13樓:匿名使用者

這個月的直接作廢。

如果是上個月開的發票就要開紅票了,你先要開紅票申請單,拿去稅務局,同意你開了了給你個通知單,你就可以開個銷項負數票了。

14樓:5帶你去看海

首先在開票系統做開據紅字發票申請表,然後帶上開據紅字發票申請表到稅局申請,稅局會給你開張開據紅字發票通知單,你根據通知單上面的開據就可以了

15樓:鹿田陶棠

退貨的話,由對方單位開紅字的吧,你只要打證明,證明就打發票內容,號碼,因什麼原因需要申請開紅字。。,,我公司也有過退貨開紅字的,紅字是對方單位開好給我們,我們直接開的。

補充:對方單位去他們所在國稅開紅字申請單,然後把開好的紅字申請單還有發票,加對方單位未認證的證寄給你們,你拿這些東西去**站開銷項負數發票,把這種發票沖掉,然後再開張正確的.

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