關於進項稅額轉出我月底認證問題

2022-09-03 19:30:34 字數 563 閱讀 9217

1樓:快樂酷寶在路上

問題一:

本月做了一次進項稅額轉出 稅額是1000 ,請問我月底在進項抵扣的時候,還得把這個1000 給算上?比如我應該抵扣2000 還得再多1000 也就是抵扣3000 ?是不是這樣 ?

你的理解是正確的。

若你本月銷項是2000,若你們公司不想交稅,那麼就必須要認證進項稅大於2000的,若還有1000元為進項轉出的,那麼也就是說,必須還要多認證1000的進項稅才能不繳納銷項。

問題二:

還有個問題,本月對方並沒有給我們開出來紅字發票,我用管嗎 ?還是說收到發票後我再做賬 ?

不需要管,等你收到發票後再做處理。

2樓:匿名使用者

如果你這個月做進項稅額轉出,然後下個月報稅時,有附表二進項稅額轉出,填寫您的帳戶中的金額,你可以做的,並沒有做認證的發票。 應是平等的,你轉出的進項稅進項稅科目,這兩個科目是平行的,如果是一個月的一支筆業務進項稅轉出發生了,那麼你要增值稅報表和一致性認證,轉出,並在相同的帳戶,我不知道如果你沒有考慮的一個月,但沒有認證的發票,攜帶超過這個,他們將返回,但這個可以,沒有錯

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