1樓:王遠波
國家稅務總局關於加強網路紅包個人所得稅徵收管理的通知》(稅總函〔2015〕409號)規定:一、對個人取得企業派發的現金網路紅包,應按照偶然所得專案計算繳納個人所得稅,稅款由派發紅包的企業代扣代繳。二、對個人取得企業派發的且用於購買該企業商品(產品)或服務才能使用的非現金網路紅包,包括各種消費券、代金券、抵用券、優惠券等,以及個人因購買該企業商品或服務達到一定額度而取得企業返還的現金網路紅包,屬於企業銷售商品(產品)或提供服務的**折扣、折讓,不徵收個人所得稅。
三、個人之間派發的現金網路紅包,不屬於個人所得稅法規定的應稅所得,不徵收個人所得稅。如果是你春節期間收到某些外單位的網路紅包,則你需要按照偶然所得專案計算繳納個人所得稅,但是你也大可不用擔心,因為稅款由派發紅包的企業代扣代繳。
參考一,財政部稅務總局公告2019年第74號規定:對於企業在業務宣傳、廣告等活動中,隨機向本單位以外的個人贈送禮品(包括網路紅包),以及企業在年會、座談會、慶典以及其他活動中向本單位以外的個人贈送禮品,個人取得的禮品收入,按照「偶然所得」專案計算繳納個人所得稅。<>
參考二,根據《中華人民共和國稅收徵收管理法》第六十九條的規定,扣繳義務人應扣未扣,由稅務機關向納稅人追繳稅款,對扣繳義務人處應扣未扣、應收未收稅款百分之五十以上三倍的罰款。<>
2樓:一一邊邊
這種網路紅包的金額如果達不到國家所要求的範圍,可以不交個人所得稅。一旦超出範圍便需要承擔個人所得稅。
3樓:l影音
這些網路紅包是不需要繳納個人所得稅的,因為它屬於個人收入,所以就不應該交稅,不需要交個人所得稅。
4樓:陽陽小答主
春節收到的各種網路紅包應該不用交個人所得稅吧,因為收紅包的時候也沒見過要扣費呀。
5樓:愛小樹苗
不需要,因為這些紅包的金額並不是特別的大,而且也沒有達到個人所得稅需要交的乙個標準。
6樓:劉心安兒
一般不需要,一般這些紅包的金額比較小的,就不需要繳納相應的所得稅,而且這也是公民的私有財產。
公司過年發的紅包要記入工資交個人所得稅嗎?
7樓:
摘要。<>
您好親~根據查詢公司過年發的紅包是要進行稅費繳納的哈。是由公司代扣代繳。
2.企業派發給社會上個人的中獎性質的紅包按「偶然所得」代扣個稅,稅款由派發紅包的企業代扣代繳,可以按規定在稅前扣除!
如果是企業派發紅包委託第三方發紅包由外包支付方代扣個稅。(由於無法取得個人的相關資訊,實務中沒法代扣代繳)
公司過年發的紅包要記入工資交個人所得稅嗎?
您好,我正在幫您查詢相關的資訊,馬上回復您。
您好親~根據查詢公司過年發的紅包是要進行稅費繳納的哈。是由公司代扣代繳。1.
企業給員工發微信紅包按「工資、薪金所得」所得繳納個稅,由企業代扣代繳。2.企業派發給社會上個人的中獎性質的紅包按「偶然所得」代扣個茄清稅,稅款由派發紅包廳納穗的企業代扣代繳,可以按規定在扮卜稅前扣除!
如果是企業派發紅包委託第三方發紅包由外包支付方代扣個稅。(由於無法取得個人的相關資訊,實務中沒法代扣代繳)
就是說是要計入個稅的哈。
過年紅包應該屬於福利費吧。
計入福利費,也可以計入工資裡的獎勵,都是需要繳納個所稅的。
免納個人所得稅的福利費薯此凱,僅僅指的是特定事件或原因給員工造成困難而支付的臨時性的生活困難補助;而對於人人都有份的節日福利,不管是現金還是實扒純物,應當合數喚並在當月發放給員工的工資、薪金中,一併扣繳個人所得稅。
財務的賬務怎麼處理。
1、如果是企業中為生缺粗產產品服務的人員:借:生產成本貸:
應付職工薪酬---職工福利2、如野敗果是企業行政管理人員:借:管理費用貸:
應付職工薪酬---職工福利3、如果是企頌扮顫業銷售部門人員:借:銷售費用貸:
應付職工薪酬---職工福利。
老闆往公司裡借錢可以用發票抵扣嗎。
不可以的親。
老闆借錢賬面上做預支,可以用發票來抵扣嗎。
可以的。做預支財務要怎麼做賬呢。
他預支時根據他的借款單:借:其他應收款凳碧-xx 10000貸:
現金 10000報銷時根據他的支出單:借公升粗友:管理費用(假如是買的辦公用品吵槐)-辦公費10650貸:
其他用收款-xx 10000貸:現金650
網路紅包個人所得稅徵收規定是什麼
8樓:周業懇
網坦汪絡紅包個人所得稅徵收規定:用人單位發放給勞動者的現金網路紅包,按照偶然所得專案計算繳納個人所得稅;用人單位派發的用於購買該企業商品(產品)或服務才能使用的非現金網路紅包,不徵收個人所得稅;個人之間派發的現金網路紅包,不屬於個人所得稅法規定的應稅所得;其他。
一、採暖補貼一般如何計算個人所得稅?
取暖補貼需要計入勞動者的薪酬內進行個人所得稅的繳納。根據個人所得稅法的徵稅內容,工資、薪金所得需要繳納個人所得稅。工資、薪金友信蠢所得是指個人因受僱於用人單位而取得的收入所得,收入範圍包括了生活補貼,因此只要是從勞動者所從事的用人單位處獲得的所得,不論用人單位是以哪種形式支付,都屬於工資、薪金所得。
取暖補貼屬於用人單位發放的津貼、補貼,屬於工資、薪金所得,因此需要進行個人所得稅的徵收。
二、企業債券利息要交個人所得稅嗎。
個人取得的「利息、好陪股息、紅利所得」,應按20%的比例稅率徵收個人所得稅。這裡所說的利息所得,包括持有企業債券所得到的利息。個人所得稅法從1980年實施以來雖經3次修訂,但從來沒有改變過對企業債券利息徵稅的規定。
因此,個人在一級市場或二級市場上購買企業債券時,無論企業債券發行公告中有沒有說明或者承銷商有沒有告知債券利息要繳納個人所得稅。
三、高利貸的收入要交稅嗎。
要。高利貸利息收入應納稅。高利貸不合法,不受法律保護,但不影響稅法對收入納稅的規定。
個人借款於企業(非金融機構)取得的利息收入,屬於債權性股息所得,按照《個人所得稅法》規定,個人取得非金融機構支付的利息應繳納增值稅,同時按「利息、股息、紅利所得」專案繳納個人所得稅,稅率為20%。
根據《中華人民共和國個人所得稅法》第九條規定,人所得稅,以所得人為納稅義務人,以支付所得的單位或者個人為扣繳義務人」。而《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》第三十五條的規定,「扣繳義務人在向個人支付應稅款項時,應當依照稅法規定代扣稅款,按時繳庫,並專項記載備查。前款所說的支付,包括現金支付、匯撥支付、轉賬支付和以有價**、實物以及其他形式的支付。
因此,企業向個人支付借款利息時應當代扣代繳個人所得稅。
關於加強網路紅包個人所得稅徵收管理的通知》第一條。
對個人取得企業派發的現金網路紅包,應按照偶然所得專案計算繳納個人所得稅,稅款由派發紅包的企業代扣代繳。
個人收紅包需要繳稅嗎
9樓:徐煒
個人之間發微信紅包不唯隱衝需要繳稅,需要交稅的個人所得是工資、薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得等,微信紅包一般不屬於該繳稅範疇。
個人所得稅法》
第二條。下列各項個人所得,應指殲當繳納個人所得稅:
一)工資、薪金所得;
二)勞務報酬所得;
三)稿酬所得;
四)特許權使用費所得;
五)經營所得攜神;
六)利息、股息、紅利所得;
七)財產租賃所得;
八)財產轉讓所得;
九)偶然所得。
微信紅包要不要繳納個人所得稅?
10樓:法律諮詢
最近,網路流傳說發微信紅包要繳納個人所得稅,真是真的嗎?個人之間發微信紅包拆悶慶需要繳稅嗎?的整理了相關法律知識,請閱讀下面的文章瞭解,希望對你有所幫助。
公司舉行有獎**活動,中獎觀眾可以獲得100元,或者1元微信紅包,請問微信紅包是否繳納個人所得稅?根據國稅總局下發《關於加強網路紅包個人所得稅徵收管理的通知》,向大家明確了三件事,其中最受大家關注的一件是,個人取得旅握企業派發的現金網路紅包,按偶然所得專案計算繳納個人所得稅,稅款由派發紅包的企業代扣代繳,適用20%的比例稅率,以每次收入額為應納稅所得額。而個人之間派發的現金網路紅包;個罩鎮人取得企業派發的各種消費券、代金券、抵用券、優惠券等非現金紅包;個人因購買企業商品或服務達到一定額度而取得企業返還的現金網路紅包,不徵收個人所得稅。
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這個當然自己收到紅包 的時候還是要祝髮 紅包的人,大吉大利。向好友要微信紅包句子 向 好 友 要 微 信 紅 包 的 句 子 那 些 年 我 錯 我 了 你 但 今 天 我 不 想 冉 錯 過 你 的 紅 包 朋 友 聽 我 一 句 勸 吧 放 下 手 機 走 出 微 信 紅 包 的 世 界 讀 幾...
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你給你女兒還發紅包嗎?如果還發的話就發,如果沒發就不發!根據你家規定來 看當地習俗啊,一般都是女方進男方家裡會給紅包,但是男方進女方家裡會提禮品,很少會有父母還給紅包的 春節去男友父母家,要給他父母紅包嗎?給的話給多少合適?去的時候 送點禮 心意到了 就行 走的時候 送紅包給他父母 差不多就行 讓他...
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