請教各位,這個分錄對嗎?疑惑中,盼答

2022-07-21 16:26:01 字數 750 閱讀 5138

1樓:綠水青山

,"其他應收款"是不是應該為"其他應付款"?——不是。

註冊資本到賬時,

借:銀行存款

貸:實收資本

還給人家

借:其他應收款—**人

貸:銀行存款

按我的分錄理解,不明白的歡迎追問

2樓:匿名使用者

記其他應收款。本身這筆數就不存在,你只能通過掛賬讓銀行存款這個賬戶對上現實中的數字,記到其他應付款,等於說是你還人家的錢,你公司剛開,你賬上沒欠人錢你怎麼就還人錢呢?明白我意思嗎。

就是其他應付款應該先要貸方有數,你再做借方還這才合理,你一來就做到借方還人錢,你這個其他應付款科目不是變負數了?

這種事情本身不合法,掛其他應收也不能掛太久的,要慢慢處理掉。不然一樣出麻煩的。

3樓:

註冊資本到賬時,借:銀行存款,貸:實收資本因為實際上這錢不是老闆自己的所以要還給人家,借:其他應收款,貸:銀行存款

不過這筆賬以後還是要想辦法衝平比較好,比如說老闆自己有錢的時候在劃款進來,借:銀行存款,貸:其他應收款

其他應收款的明細科目可以在還款時的收款人或者考慮衝回時的付款人之間選擇一個,總之這筆錢相關的進出就記在一個明細科目裡,不要另開,否則就出現兩個明細了

4樓:史上

你要分清主要和次要 這筆本生 借款的話就不需要你那麼做賬 這筆註冊資本除非那個借錢給老闆的人在這個公司有股份 那你就得 掛賬了

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把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方 凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。你們應該是一般納稅人,參照含稅價如下 1 借 應收帳款710000 貸 主營業務收入內606837.6 應繳稅金 增容值稅 銷項稅額103162....

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