上個月已經入賬,發票本月才認證,賬面應該怎麼處理

2021-08-13 07:55:58 字數 771 閱讀 8678

1樓:匿名使用者

按理說,發票沒有認證是不應該入賬的,這樣是必然造成增稅稅賬面數與申報數不符,但一方面由於每月報稅時,稅務局只要求申報表上面的勾稽關係,所以你的錯誤處理並沒有影響到你的報稅,另一方面,如果根據收入確認原則,上月你需要確認收入,那未認證的發票就自然被你同時入賬了。所以,你提到的情況是完全有可能發生的。

既然已經出現了未認證入賬的情況,調帳就沒必要了,簡單點處理的話,就是本月將發票進行認證,並在下月進行本月增值稅申報的時候進行正常的進項稅抵扣申報。除此以外沒有必要再做任何處理,你只要保證在下月申報的時候,賬面和申報表應交增值稅金額是一致的就可以了,這點只要你沒有再處理失誤,是必然成立。

2樓:飛寶寶的老爹

上月增值稅專用發票入賬時的會計分錄:

借:庫存商品/原材料

應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅

貸:應付賬款/應付貨款

次月認證抵扣發票時會計分錄為:

借:應交稅費/應交增值稅/商品進項稅額

貸:應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅

3樓:思想反思

不對吧,那你的進項(賬上)和增值稅主表及附表對不上啊,你上月不可能放到進項裡啊,要是放到應交稅費-應繳增值稅(待抵扣進項稅)衝回來就可以了吧,共同**。

4樓:春在輪迴

把發票貼上到上月憑證後面。這個月底賬面應繳稅額應該和申報表相符了。

5樓:83寶寶是我

入到**?進項還是待抵扣進項稅??

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